中国共产党云南省委员会党史研究室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共云南省委党史研究室为省委直属正厅级参照公务员法管理的事业单位,其主要职责为:
(一)在省委领导下,贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针、政策、指示,规划全省党史工作。
(二)承担省级地方党史资料的征集、整理和编纂任务,编写云南地方党史和重要党史人物传记,协助有关老同志编写重要回忆资料,编辑党史书刊。
(三)开展党史研究,总结历史经验,运用党史资料和研究成果对广大党员、干部群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史资政育人的作用,为我省加强党的建设和社会主义精神文明建设服务,为改革开放服务。
(四)组织指导州(市)党史部门和省级单位的党史业务工作。
(五)组织开展党史、革命史宣传教育工作,组织党史方面的重大纪念活动。
(六)承办省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、一处、二处、三处、科研管理处、宣传教育处6个职能处(室)和机关党委。我部门无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
纳入中国共产党云南省委员会党史研究室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党云南省委员会党史研究室
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员37人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人(离休0人,退休31人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
三、重点工作概述
一年来,中共云南省委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,按照省委工作安排,认真执行《党史学习教育工作条例》,聚焦新时代云南党史资料征集整理,持续深化重大理论和实践问题研究,推动各项工作取得新成效,为中国式现代化云南实践贡献了党史力量。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党云南省委员会党史研究室没有政府性基金收入,也没有国有资本经营收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会党史研究室2025年度收入合计12933589.55元。其中:财政拨款收入12933589.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加366007.72元,增长2.91%。其中:财政拨款收入增加366007.72元,增长2.91%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是在职人员变动,人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会党史研究室2025年度支出合计12933589.55元。其中:基本支出12143490.55元,占总支出的93.89%;项目支出790099.00元,占总支出的6.11%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加366007.72元,增长2.91%。其中:基本支出增加430419.71元,增长3.67%;项目支出减少64411.99元,下降7.54%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是。基本支出增加的主要原因为在职人员变动,人员经费增加;项目支出减少主要原因为本年减少非税收入支出项目经费。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12143490.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10453562.77元,占基本支出的86.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1689927.78元,占基本支出的13.92%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出790099.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
党史资料收集和整理、宣传和研究经费599999.00元,用于党史资料收集和整理、宣传和研究;2024年云南省决策咨询研究课题经费100.00元,用于云南铸牢中华民族共同体意识历史经验研究项目支出;政务信息化运维服务项目补助资金150000.00元,用于支持已建成政务信息系统的运行维护;2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费40000.00元,用于保障选调生入职初期在任职地的租房安家、生活周转等基本需求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出12933589.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加366007.72元,增长2.91%,完成年初预算的97.61%。主要原因为为在职人员变动,人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出9943250.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%,完成年初预算的96.62%。主要用于机关运行经费支出、革命遗址保护等专项业务支出;造成预决算差异的主要是政策原因全省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费项目部分内容未能实施。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出990937.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的98.58%。主要用于离退休公用经费支出、基本养老保险费缴费、工伤保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年在职人员变动,此项支出相应增加。
9.卫生健康(类)支出1196073.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的100.10%。主要用于医疗保险费缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年在职人员变动,此项支出相应增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出803327.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的105.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出;造成预决算差异的主要原因本年在职人员变动,此项支出相应增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为107575.00元,决算为92459.92元,完成年初预算的85.95%;支出决算较上年增加30210.92元,增长48.53%。
因公出国(境)费用支出年初预算为41399.00元,决算为32958.92元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.65%,完成年初预算的79.61%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为56767.00元,决算为56767.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.40%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为9409.00元,决算为2734.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.96%,完成年初预算的29.06%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加32958.92元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1765.00元,下降3.02%;公务接待费支出决算较上年减少983.00元,下降26.45%;具体是国内接待费支出决算2734.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少983.00元,下降26.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107575.00元,支出决算为92459.92元,完成年初预算的85.95%,支出决算较上年增加30210.92元,增长48.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为41399.00元,决算为32958.92元,完成年初预算的79.61%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为56767.00元,决算为56767.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为9409.00元,决算为2734.00元,完成年初预算的29.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算列支公务接待费,接待次数较年初预算有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加32958.92元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1765.00元,下降3.02%;公务接待费支出决算减少983.00元,下降26.45%,具体是国内接待费支出决算2734.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少983.00元,下降26.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年执行因公出国(境)任务;严格按照预算列支公务用车运行维护费;2025年度公务接待次数人数较去年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:促进国际文化交流,提供决策咨询服务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文件交换、党史业务工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次39人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我省调研、指导等工作接待支出;各省有关部门及党史系统人员到我省学习交流工作经验的接待支出;各州市党史人员来昆汇报工作及报送材料等的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会党史研究室2025年机关运行经费支出1689927.78元,比上年增加241016.71元,增长16.63%,主要原因是本年在职人员变动,相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障省委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,维持机关正常运转所需的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党云南省委员会党史研究室资产总额1906042.65元,其中,流动资产1102793.99元,固定资产803248.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少441126.34元,其中固定资产减少228120.13元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额121707.00元,其中:政府采购货物支出27480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出94227.00元。授予中小企业合同金额121707.00元,其中:授予小微企业合同金额121707.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
五、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
七、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
八、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。